
瑞銀的審計(jì)機(jī)構(gòu)就瑞信內(nèi)部控制問(wèn)題出具反對(duì)意見(jiàn)
財(cái)聯(lián)社3月18日電,瑞銀集團(tuán)的審計(jì)機(jī)構(gòu)安永對(duì)瑞信遺留事宜相關(guān)的財(cái)務(wù)報(bào)告內(nèi)部控制出具“否定意見(jiàn)”。該行周一發(fā)布的年度報(bào)告顯示,安永認(rèn)為瑞銀“沒(méi)有對(duì)截至2024年12月31日的財(cái)務(wù)報(bào)告保持有效的內(nèi)部控制”。
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